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目 录
第一部分:单位概况
第二部分:广西壮族自治区自然资源遥感院2025年单位预算情况说明
第三部分:名词解释
第四部分:广西壮族自治区自然资源遥感院2025年单位预算公开报表
第一部分:单位概况
一、单位主要职能
根据自治区党委编办《关于调整自治区自然资源厅所属事业单位机构编制事项的批复》(桂编[2019]110号)规定,我单位的主要职责是:负责航空摄影及遥感数据获取、处理与应用的事务性和技术性工作;承担自治区基础航空航天遥感测绘,利用航空航天遥感手段开展基础地理信息数据处理和成图等技术性工作;承担自治区自然资源监管的遥感技术支持,开展自然资源遥感技术开发和数据应用,依法为社会提供技术服务。
二、机构设置情况
我单位是直属于广西壮族自治区自然资源厅的全额拨款的公益一类事业单位,从事国家基础测绘工作的测绘生产工作。
我单位的内部机构设有十四个部门,分别是办公室、人事科(党委办公室)、财务科、总工程师办公室、业务管理科、质量管理科、遥感信息工程分院、资源环境工程分院、摄影测量工程分院、测绘工程分院、应用研究分院、遥感监测中心、空间信息工程分院、卫片信息技术科。
第二部分:广西壮族自治区自然资源遥感院2025年单位预算情况说明
一、单位预算收支增减变化情况说明
我单位总收入9145.97万元,总支出9145.97万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数)。总收入较上年减少1810.49万元,下降16.52%,主要原因是承担的自然资源项目减少,经费有所下降。总支出较上年减少1810.49万元,下降16.52%,主要原因是承担的自然资源项目减少,支出有所减少。
二、单位预算收入总体情况说明
我单位总收入9145.97万元,较上年减少1810.49万元,下降16.52%,主要原因是承担的自然资源项目减少,经费有所下降。单位收入主要包括:
一般公共预算拨款6384.45万元,占总收入的69.81%,同比减少771.51万元,下降10.78%,主要原因是承担的自然资源项目减少,经费有所减少;
财政专户管理资金收入安排的资金2691.52万元,占总收入的29.43%,同比减少818.98万元,下降23.33%,主要原因是承担的市场项目减少,收入有所减少;
单位资金70万元,占总收入的0.77%,同比增加70万元,主要原因是新增安排科技项目。
三、单位预算支出总体情况说明
我单位总支出9145.97万元,较上年减少1810.49万元,下降16.52%,主要原因是是承担的自然资源项目减少,支出有所减少。单位支出主要包括:
1.按支出功能分类科目划分,共分为7类,其中:
事业运行3863.85万元,占支出总预算42.25%,同比减少157.55万元,下降3.92%;
事业单位医疗159.38万元,占支出总预算1.74%,同比减少8.14万元,下降4.86%;
住房公积金290.45万元,占支出总预算3.18%,同比增加18.79万元,增长6.92%;
机关事业单位基本养老保险缴费支出科目344.61万元,占支出总预算3.77%,同比减少17.6万元,下降4.86%;
事业单位离退休166.45万元,占支出总预算1.82%,同比减少4.15万元,下降2.43%;
机关事业单位职业年金缴费支出172.3万元,占支出总预算1.88%,同比减少8.81万元,下降4.86%;
基础测绘与地理信息监管4148.92万元,占总预算的45.36%,同比增加3577.15万元,增长625.63%,主要原因是承担的基础测绘项目增加,经费有所增长;
2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:基本支出预算4997.06万元,占支出预算54.64%,同比减少177.43万元,下降3.43%,主要原因是人员减少,对应工资及社保等费用减少;项目支出预算4148.91万元,占支出总预算45.36%,同比减少1343.06万元,下降24.46%,主要原因是承担的自然资源项目减少,支出有所减少。
四、政府性基金预算支出情况说明
我单位2025年无政府性基金预算。
五、国有资本经营预算支出情况说明
我单位2025年无国有资本经营预算。
六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算44.85万元,同口径比2024年减少0.04万元,下降0.09%,具体如下:
(一)因公出国(境)费2025年预算安排0万元,与上年持平。
(二)公务用车购置及运行费2025年预算安排28.78万元,与上年持平,其中:
公务用车购置费2025年预算安排0万元,与上年持平;
公务用车运行维护费2025年预算安排28.78万元,与上年持平。
(三)公务接待费2025年预算安排3.69万元,比上年增加减少0.02万元,下降0.4%,减少的主要原因是贯彻厉行节约,减少公务接待。
七、事业单位相关运行经费安排情况说明
我单位事业单位运行经费包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。我单位2025年事业单位运行经费预算279.59万元,较上年减少3.7万元,减少1.31%,减少的主要原因是根据定额标准降低,对应减少相应经费。
八、政府采购预算安排情况说明
我单位2025年政府采购预算总金额2372.65万元,同比减少1313.33万元,下降35.63%。其中:货物类采购322.24万元,占政府采购预算13.58%;工程类采购0万元。占政府采购预算的0%;服务类采购2050.41万元,占政府采购预算的86.42%。
按采购方式分,其中:政府集中采购预算108.7万元,占政府采购预算的4.58%,同比减少87.58万元,下降44.62%,下降的主要原因是电脑等设备采购比上年有所减少;分散采购2263.95万元,占政府采购预算的95.42%,同比减少1225.75万元,下降35.12%,减少的主要原因是劳务派遣服务采购比上年减少。
九、国有资产占用情况说明
我单位核定车辆编制数8辆,实有8辆,全部为其他用车,其中:轿车2辆,用于保障区内公务出差等;越野车5辆和厢式车1辆,用于保障外业测量任务,以及野外调绘业务等。
十、预算绩效目标情况说明
(一)我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及自治区本级项目25个,预算资金4148.91万元;无对下转移支付项目。相关绩效目标情况详见部门预算公开表10表。
(二)重点项目预算绩效目标说明。
项目名称 |
预算数(万元) |
绩效目标 |
自然资源调查与测绘 |
1200 |
通过开展卫星遥感影像内业判读和管理数据套和等提取林地变化图斑,达成广西全区森林资源变化监测和服务森林资源管理目的,解决森林资源违规查处难、人工调查难度大等问题。 |
广西自然资源综合监测监管 |
569.56 |
通过以高分辨率遥感影像和年度国土变更调查成果为底图底数,统筹开展各类自然资源地类变化情况监测,达成支撑自然资源各项日常管理工作目标,解决耕地保护、卫片执法等指标落实问题。 |
第三部分:名词解释
(一)一般公共预算拨款:指自治区财政部门当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(三)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。
(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(六)“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(七)事业单位相关运行经费:为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分:广西壮族自治区自然资源遥感院2025年预算公开报表
一、单位收支总体情况表(预算公开01表)
二、单位收入总体情况表(预算公开02表)
三、单位支出总体情况表(预算公开03表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公开04表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公开05表)
六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开06表)
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表(预算公开07表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开08表)
九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开09表)
十、自治区本级项目绩效目标公开表(预算公开10表)
十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表(预算公开11表)
上述报表详见附件。
关联文件: