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目 录
第一部分:单位概况
第二部分:广西壮族自治区自然资源和不动产登记中心2025年单位预算情况说明
第三部分:名词解释
第四部分:广西壮族自治区自然资源和不动产登记中心2025年单位预算公开报表
第一部分:单位概况
一、单位主要职能
根据《广西壮族自治区自然资源厅办公室关于印发<广西壮族自治区自然资源和不动产登记中心职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》(桂自然资办〔2020〕71号),广西壮族自治区自然资源和不动产登记中心主要职责是:为全区自然资源和不动产登记、权属以及登记规范化提供相关政策、业务、技术等方面支撑,承担自治区本级的自然资源和不动产登记工作;承担自然资源立法调研、论证、立法后评估、法律咨询等法律服务和技术支撑。
二、机构设置情况
广西壮族自治区自然资源和不动产登记中心是广西壮族自治区自然资源厅直属正处级公益一类全额拨款事业单位,内设7个职能科(室),分别是:综合办公室、自然资源登记科、不动产登记科、权籍调查科、信息技术科、调处事务科、法律事务科。
第二部分:广西壮族自治区自然资源和不动产登记中心2025年单位预算情况说明
一、单位预算收支增减变化情况说明
我单位总收入807.95万元,总支出807.95万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数)。总收入较上年减少12.96万元,减少1.58%,主要原因是绩效工资核定数较上年减少。总支出较上年减少1.58%,主要原因是绩效工资核定数较上年减少。
二、单位预算收入总体情况说明
我单位总收入807.95万元,较上年减少12.96万元,减少1.58%,主要原因绩效工资核定数较上年减少。单位收入主要包括:一般公共预算拨款717.78万元,占总收入88.84%;财政专户管理资金90.17万元,占收入总预算11.16%。
三、单位预算支出总体情况说明
我单位总支出807.95万元,较上年减少12.96万元,减少1.58%,主要原因是绩效工资核定数较上年减少。
(一)按支出功能分类科目划分,共分为七类,其中:
事业单位离退休3.95万元,占支出总预算0.49%,同比增加2万元,增长102.52%,主要原因是增加退休人员1人。
机关事业单位基本养老保险缴费支出61.91万元,占支出总预算7.66%,同比较少3.39万元,减少5.19%,主要原因是绩效工资核定数较上年减少,相应计提的养老保险缴费减少;
机关事业单位职业年金缴费支出30.96万元,占支出总预算3.83%,同比减少1.70万元,减少5.19%,主要原因是绩效工资核定数较上年减少,相应计提的职业年金缴费减少;
事业单位医疗28.64万元,占支出总预算3.54%,同比减少1.57万元,减少5.19%,主要原因是绩效工资核定数较上年减少,相应计提的医疗保险缴费减少;
自然资源调查与确权登记158.51万元,占支出总预算19.62%。同比增加16.58万元,增长11.68%,主要原因是纳入财政专户管理安排的项目支出增加;
事业运行477.55万元,占支出总预算59.11%,同比减少22.33万元,减少4.47%,主要原因是绩效工资核定数较上年减少;
住房公积金46.44万元,占支出总预算5.75%,同比减少2.54万元,减少5.19%,主要原因是绩效工资核定数较上年减少,相应计提的住房公积金减少。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
基本支出预算649.44万元,占支出总预算80.38%,同比减少29.54万元,减少4.35%,主要原因是绩效工资核定数较上年减少。
项目支出预算158.51万元,占支出总预算19.62%,同比增加16.58万元,增长11.68%,主要原因是纳入财政专户管理安排的项目支出增加。
四、政府性基金预算支出情况说明
我单位2025年无政府性基金预算。
五、国有资本经营预算支出情况说明
我单位2025年无国有资本经营预算。
六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算6.98万元,与上年持平,具体如下:
(一)因公出国(境)费2025年预算安排0万元,与上年持平。
(二)公务用车购置及运行费2025年预算安排6.62万元,与上年持平,其中:
公务用车购置费2025年预算安排0万元,与上年持平;
公务用车运行维护费2025年预算安排6.62万元,与上年持平。
(三)公务接待费2025年预算安排0.35万元,与上年持平。
七、事业单位相关运行经费安排情况说明
我单位事业单位运行经费主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。我单位2025年事业单位运行经费预算55.82万元,较上年增加0.1万元,增长0.18%。
八、政府采购预算安排情况说明
我单位2025年政府采购预算总金额17.20万元。其中:货物类采购7.60万元、工程类采购0万元、服务类采购9.6万元。
九、国有资产占用情况说明
我单位核定公务用车编制2辆,实有2辆,均为业务用车。
十、预算绩效目标情况说明
(一)我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及自治区本级项目8个,预算资金158.51万元;对下转移支付项目0个,预算资金0万元。绩效目标情况详见报表(敏感涉密项目除外)。
(二)重点项目预算绩效目标说明。
项目名称 |
预算数(单位:万元) |
绩效目标 |
全区自然资源和不动产登记技术服务支撑与职业技能竞赛 |
42.63 |
①通过对全区自然资源和不动产登记工作进行服务指导,指导国家级示范点完成地籍调查示范点工作,服务指导土地承包经营权确权登记工作,实现5个县(市、区)以上农村土地承包经营权登记发证。 ②通过举办广西不动产登记职业技能竞赛,评选出广西不动产登记职业竞赛的先进集体、先进个人分别不少于3个,激发广大职工立足岗位建功立业热情,培养一支高素质不动产登记技能人才队伍,营造比学赶帮超的浓厚氛围,为广西自然资源和不动产登记事业发展提供人才和技术支撑。 |
第三部分:名词解释
一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、财政专户管理资金收入:是指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。
三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
六、事业单位相关运行经费:为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分:广西壮族自治区自然资源和不动产登记中心2025年预算公开报表
一、单位收支总体情况表(预算公开01表)
二、单位收入总体情况表(预算公开02表)
三、单位支出总体情况表(预算公开03表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公开04表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公开05表)
六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开06表)
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表(预算公开07表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开08表)
九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开09表)
十、自治区本级项目绩效目标公开表(预算公开10表)
十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表(预算公开11表)
上述报表详见附件。
关联文件: