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广西壮族自治区自然资源产品质量检验中心 2025年部门预算公开

2025-02-17 17:42     来源:自然资源产品质量检验中心
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第一部分:单位概况

一、单位主要职能

二、机构设置情况

第二部分:广西壮族自治区自然资源产品质量检验中心2025年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

二、单位预算收入总体情况说明

三、单位预算支出总体情况说明

四、政府性基金预算支出情况说明

五、国有资本经营预算支出情况说明

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

七、事业单位相关运行经费安排情况说明

八、政府采购预算安排情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、预算绩效目标情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:广西壮族自治区自然资源产品质量检验中心2025年单位预算公开报表

第一部分:单位概况

一、单位主要职能

广西壮族自治区自然资源产品质量检验中心具有广西壮族自治区市场监督管理局资质认定资格,承担全区自然资源产品质量检验和质量控制等技术性工作;承担全区测绘仪器检定、校准工作;承担全区地图技术审查工作。

二、机构设置情况

根据《自治区党委编办关于调整自治区自然资源厅所属事业单位机构编制事项的批复》(桂编办复〔2019〕110号),为公益二类事业单位,隶属于自治区自然资源厅。

我单位目前内设有综合办公室、国土空间产品检验科、自然资源产品检验科、计量检定科、业务科、地图技术审查科等六个科室。


第二部分:广西壮族自治区自然资源产品质量检验中心2025年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

我单位总收入 2,853.89万元,总支出2,853.89万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数)。总收入较上年减少63.62万元,下降2.18%,主要原因为2025年一般公共预算拨款收入的项目减少。总支出较上年减少63.62万元,下降2.18%,主要原因为一般公共预算拨款支出项目减少。

二、单位预算收入总体情况说明

我单位2025年总收入2,853.89万元,较上年减少63.62万元,下降2.18%,具体情况及原因如下:

(一)一般公共预算拨款收入257.48万元,同比减少54.76万元,下降17.54%。下降原因主要为广西国土调查日常变更过程质量监理项目收入的减少。

(二)单位资金收入2,220.41万元,同比增加278.82万元,增长 14.36%。增长原因为业务拓展,预期市场项目收入增加。

(三)上年单位资金结转结余376.00万元,同比减少287.68万元,下降43.35%。下降原因为减少绩效工资项目使用经营结余资金预算。

三、单位预算支出总体情况说明

我单位2025年总支出2,853.89万元,同比减少63.62万元,下降2.18%,下降幅度较小,主要原因为一般公共预算拨款项目支出减少,具体情况如下:

(一)按支出功能分类科目划分,共分为八类,其中:

1.2080502-事业单位离退休类科目支出8.84万元,占本年支出预算0.31%,与上年持平,无增减变化。

2.2080505-机关事业单位基本养老保险缴费类科目支出9.89万元,占本年支出预算0.35%,同比增加0.26万元,增长2.70%,增加原因为在编职工基本工资增加,养老保险缴费基数调增,机关事业单位基本养老保险缴费相应增加。

3.2080506-机关事业单位职业年金缴费类科目支出4.94万元,占本年支出预算0.17%,同比增加0.12万元,增长2.49%,增加原因为在编职工基本工资增长,职业年金基数调增,职业年金缴费相应增加。

4.2101102-事业单位医疗类支出4.57万元,占本年支出预算0.16%,同比增加0.11万元,增长2.47%,增加原因为在编职工基本工资增加,事业单位医疗缴费基数调增,事业单位医疗缴费相应增加。

5.2200109-自然资源调查与确权登记类支出712.43万元,占本年支出预算24.96%,同比减少49.97万元,下降6.55%,下降原因为广西国土调查日常变更过程质量监理项目支出减少。

6.2200129-基础测绘与地理信息监管类支出873.74万元,占本年支出预算30.62%,同比减少69.12万元,下降7.33%,下降原因为市场项目劳务派遣经费减少,基础测绘与地理信息监管类支出减少。

7.2200150-事业运行类支出1232.05万元,占本年支出预算43.17%,同比增加54.77万元,增长4.65%,增长原因为2025年编外长期聘用人员增加2名,编外人员的其他工资福利支出增加。

8.2210201-住房公积金类支出7.42万元,占本年支出预算0.26%,同比增加0.20万元,增长2.77%,增加原因为在编职工基本工资增长,住房公积金基数调增,住房公积金缴费相应增加。

(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算1267.72万元,占本年支出预算44.42%,同比增加55.47万元,增长4.58%。基本支出预算主要包括人员经费预算及公用经费(商品服务支出)预算。具体如下:

人员经费预算1243.63万元,占基本支出预算98.10%,同比增加55.44万元,增长4.67%,其中:工资福利支出预算1232.32万元,占基本支出预算97.21%,同比增加55.36万元,增长4.70%;对个人和家庭的补助预算11.31万元,占基本支出预算0.89%,同比增加0.08万元,增长0.71%。人员经费增幅较小,增长的原因主要为2025年新增2名编外长期聘用人员,其他工资福利支出增加。

公用经费(商品和服务支出)预算24.09万元,占基本支出预算1.90%,同比增加0.03万元,增长0.12%,公用经费增长幅度变动较小,主要为定额商品和服务支出根据工资基数增加而相应增加。

2.项目支出预算。

项目支出预算1586.17万元,占本年支出预算55.58%,同比减少119.09万元,下降6.98%。下降原因为应用新技术、新手段,提高作业效率,项目生产成本有所下降。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元,同口径比2024年增加无变化,具体如下:

(一)因公出国(境)费2025年预算安排0万元,与上年增减无变化。

(二)公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元,与上年增减无变化,其中:

公务用车购置费2025年预算安排0万元,与上年增减无变化。

公务用车运行维护费2025年预算安排0万元,与上年增减无变化。

(三)公务接待费2025年预算安排0万元,与上年增减无变化。

七、事业单位相关运行经费安排情况说明

我单位2025年相关运行经费一般公共预算拨款为0万元,与2024年同比无变化。贯彻落实自治区党委、政府关于党政机关要习惯过紧日子的决策部署,在2025年部门预算中事业单位相关运行经费未安排财政拨款支出。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2025年政府采购预算总金额518.24万元,同比减少240.82万元,下降31.73%。其中:货物采购344.30万元,占政府采购预算66.44%;服务采购173.94万元,占政府采购预算33.56%;无工程类采购。2025年政府采购同比下降的原因主要是使用新型技术与设备等方式,提高单位工作效率,减少劳务派遣服务等采购预算。

九、国有资产占用情况说明

我单位核定车辆编制2辆,实有车辆2辆,均为一般业务用车,用于自然资源产品外业检查和测绘仪器检定;单位价值100万元以上设备(不含车辆)1套。

十、预算绩效目标情况说明

(一)我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及自治区本级项目15个,预算资金1,586.17万元。绩效目标情况详见预算公开表10。

(二)重点项目预算绩效目标说明。

项目名称为测绘行业成果质量、资质、信用、安全生产抽检巡检,预算资金65.00万元,2025年年度绩效目标为:按照自治区自然资源厅测绘行业监督管理工作的要求,完成相应的检查工作,提交完整的检查记录、检验报告、工作总结及质量分析报告。通过该项工作,推动测绘单位严格执行国家和地方制定的测绘技术标准和规范,确保测绘成果的准确性和可靠性;对测绘资质单位进行全面巡查,加大对无证测绘、超越资质范围测绘等违法行为的查处力度,维护测绘市场的公平竞争和良好秩序;确保测绘单位建立健全测绘地理信息安全管理制度,并得到有效执行,保障国家安全和社会稳定。设1条数量指标:测绘行业监督管理监督检查单位数量≥60家;设1条质量指标:检验报告及结论正确性=100%;设1条时效指标:时效指标为2025年12月15日前完成该项目;设2条成本指标:项目内业支出成本≤6.3万元,项目外业支出成本≤58.7万元;设1条社会效益指标,通过监督检查,增强安全生产意识,提升了测绘成果的质量,进而促进了地理信息产业的发展和服务水平的提升,推动地理信息产业的升级和转型。通过公开透明的监督检查过程和结果公布,增强了公众对测绘行业的信任度和满意度,提升了行业的社会形象。资质单位监督检查结果公开率=100%;设1条满意度指标:满意度指标为客户满意度≥95%。


第三部分:名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

三、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“经营收入”等以外的收入。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、事业单位相关运行经费:为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


第四部分:广西壮族自治区自然资源产品质量检验中心2025年预算公开报表

一、单位收支总体情况表(预算公开01表)

二、单位收入总体情况表(预算公开02表)

三、单位支出总体情况表(预算公开03表)

四、财政拨款收支总体情况表(预算公开04表)

五、一般公共预算支出情况表(预算公开05表)

六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开06表)

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表(预算公开07表)

八、政府性基金预算支出情况表(预算公开08表)

九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开09表)

十、自治区本级项目绩效目标公开表(预算公开10表)

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表(预算公开11表)

上述报表详见广西壮族自治区自然资源产品质量检验中心2025年单位预算公开报表。


关联文件: