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目 录
第一部分:广西壮族自治区自然资源信息中心概况
一、单位主要职能
二、机构设置情况
第二部分:广西壮族自治区自然资源信息中心2025年单位预算情况说明
一、单位预算收支增减变化情况说明
二、单位预算收入总体情况说明
三、单位预算支出总体情况说明
四、政府性基金预算支出情况说明
五、国有资本经营预算支出情况说明
六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
七、事业单位相关运行经费安排情况说明
八、政府采购预算安排情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、预算绩效目标情况说明
第三部分:名词解释
第四部分:广西壮族自治区自然资源信息中心2025年单位预算公开报表
一、单位收支总体情况表(预算公开01表)
二、单位收入总体情况表(预算公开02表)
三、单位支出总体情况表(预算公开03表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公开04表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公开05表)
六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开06表)
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表(预算公开07表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开08表)
九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开09表)
十、自治区本级项目绩效目标公开表(预算公开10表)
十一、对下转移支付项目绩效目标公开表(预算公开11表)
第一部分:广西壮族自治区自然资源信息中心概况
一、单位主要职能
《自治区党委编办关于调整自治区自然资源厅所属事业单位机构编制事项的批复》(桂编办复[2019]110号)、《广西壮族自治区自然资源厅关于印发<自治区自然资源厅直属事业单位机构改革实施方案>的通知》(桂自然资发[2019]58号),明确广西壮族自治区自然资源信息中心主要职责是:
(一)承担自然资源信息系统建设、运行和维护;
(二)开展自然资源信息化技术研究;
(三)承担自治区自然资源及基础地理信息的数据管理;
(四)承担数字广西地理空间框架、广西地理信息公共服务平台、卫星定位连续运行参考站和卫星遥感影像统筹管理及相关技术服务;
(五)完成厅党组和厅领导交办的其他任务。
二、机构设置情况
广西壮族自治区自然资源信息中心是广西壮族自治区自然资源厅直属正处级公益二类事业单位,属财政全额拨款性质。中心内设12个科室,分别是:办公室、财务科、软件开发科、数据管理科、技术支持科、设备运维科、政务信息服务科、项目规划科、北斗导航科、卫星应用科、地理信息服务科、工程服务科。
第二部分:广西壮族自治区自然资源信息中心
2025年单位预算情况说明
一、单位预算收支增减变化情况说明
我单位总收入8,921.12万元,总支出8,921.12万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数)。总收入较上年减少14.51万元,下降0.16%,主要原因是“自然资源信息化日常维护项目”、“数据中心运行维护”等一般公共预算经费拨款项目预算收入压减。总支出较上年减少14.51万元,下降0.16%,主要原因是“自然资源信息化日常维护项目”、“数据中心运行维护”等一般公共预算经费拨款项目预算压减及“事业收入等安排的支出”项目预算安排减少。
二、单位预算收入总体情况说明
我单位总收入8,921.12万元,较上年减少14.51万元,下降0.16%,主要原因是“自然资源信息化日常维护项目”、“数据中心运行维护”等一般公共预算经费拨款项目预算收入压减。单位收入主要包括:
一般公共预算拨款收入1,725.79万元,占本年收入预算19.34%,同比减少83.41万元,下降4.61%,主要原因是“自然资源信息化日常维护项目”、“数据中心运行维护”等一般公共预算经费拨款项目预算收入压减;
财政专户管理资金收入903.96万元,占本年收入预算10.13%,同比减少92.19万元,下降9.25%,主要原因是北斗导航基准站上年更换了一部分新设备,故2025年维修费预算安排减少;
单位资金收入6,291.37万元,占本年收入预算70.52%,同比增加161.09万元,增长2.63%,其中:事业收入6,243.11万元,同比增加249.62万元,增长4.16%,主要原因是劳务派遣及科技成果转化奖比上年有所增加;其他收入(含上年结转结余)48.26万元,同比减少88.53万元,下降64.72%,主要原因是《基于共生数据调频广播的北斗精准导航技术及产业化应用示范》项目结余减少。
三、单位预算支出总体情况说明
我单位总支出8,921.12万元,较上年减少14.51万元,下降0.16%,主要原因是“自然资源信息化日常维护项目”、“数据中心运行维护”等一般公共预算经费拨款项目预算压减及“事业收入等安排的支出”项目预算安排减少。单位支出主要包括:
(一)按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:
1.社会保障和就业支出类科目60.92万元,占本年支出预算0.68%,同比增加15.13万元,增长33.04%,增加的主要原因是新增广西博士后创新实践基地项目经费。
2.卫生健康支出类科目13.85万元,占本年支出预算0.16%,同比减少0.27万元,下降1.91%,减少的主要原因是在编人员人数减少,相应事业单位医疗经费减少。
3.自然资源海洋气象等支出类科目8,823.90万元,占本年支出预算98.91%,同比减少28.92万元,下降0.33%,减少的主要原因是“自然资源信息化日常维护项目”、“数据中心运行维护”等一般公共预算经费拨款项目拨款金额减少。
4.住房保障支出类科目22.46万元,占本年支出预算0.25%,同比减少0.44万元,下降1.92%,减少的主要原因是在编人员人数减少,相应住房公积金经费减少。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
1.基本支出预算3,137.32万元,占本年支出预算35.17%,同比增加662.03万元,增长26.75%。增加的主要原因是“编外长聘人员经费”项目中绩效工资因科技成果转化绩效分配而增加。其中:
(1)工资福利支出预算3,072.83万元,占基本支出预算97.94%,同比增加662.69万元,增长27.50%。
(2)商品和服务支出预算55.13万元,占基本支出预算1.76%,同比减少0.48万元,下降0.86%。
(3)对个人和家庭的补助预算9.36万元,占基本支出预算0.30%,同比减少0.18万元,下降1.89%。
2.项目支出预算5,783.80万元,占本年支出预算64.83%,同比减少676.54万元,下降10.47%。减少的主要原因是“自然资源信息化日常维护项目”、“数据中心运行维护”等一般公共预算经费拨款项目预算压减及“事业收入等安排的支出”项目预算安排减少。其中:
(1)工资福利支出预算1,158.04万元,占项目支出预算20.02%,同比减少148.67万元,下降11.38%。
(2)商品和服务支出预算4,189.97万元,占项目支出预算72.44%,同比减少513.37万元,下降10.92%。
(3)对个人和家庭补助预算57.81万元,占项目支出预算1.00%,同比增加17.84万元,增长44.63%。
(4)资本性支出预算377.98万元,占项目支出预算6.54%,同比减少32.34万元,下降7.88%。
四、政府性基金预算支出情况说明
我单位2025年无政府性基金预算。
五、国有资本经营预算支出情况说明
我单位2025年无国有资本经营预算。
六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算3.90万元,同口径与上年持平,具体如下:
(一)因公出国(境)费2025年预算安排0.00万元,与上年持平。
(二)公务用车购置及运行费2025年预算安排3.49万元,与上年持平,其中:
公务用车购置费2025年预算安排0.00万元,与上年持平;
公务用车运行维护费2025年预算安排3.49万元,与上年持平。
(三)公务接待费2025年预算安排0.41万元,与上年持平。
七、事业单位相关运行经费安排情况说明
我单位事业单位运行经费主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。我单位2025年事业单位运行经费预算55.13万元,较上年减少0.48万元,下降0.86%,减少的主要原因是在编人员人数减少。
八、政府采购预算安排情况说明
我单位2025年政府采购预算总金额2,778.01万元,同比减少403.32万元,下降12.68%。减少的主要原因:去年为完成五象办公区装修工作购买了工程类政府采购业务,今年未安排此类采购业务。其中:政府集中采购预算225.56万元,占政府采购预算8.12%,同比增加56.53万元,增长33.44%;分散采购预算2,552.45万元,占政府采购预算91.88%,同比减少459.85万元,下降15.27%。
货物类采购187.26万元,占政府采购预算6.74%;工程类采购0.00万元,占政府采购预算0.00%;服务类采购2,590.75万元,占政府采购预算93.26%。
政府采购资金类型:一般公共预算拨款972.31万元,单位资金1,805.70万元。
九、国有资产占用情况说明
广西壮族自治区自然资源信息中心机动车辆核定编制3辆,实有3辆,均为其他用车。
十、预算绩效目标情况说明
(一)我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及自治区本级项目19个,预算资金5,783.80万元;无对下转移支付项目。绩效目标情况详见报表中预算公开10表。
(二)重点项目预算绩效目标说明。
项目名称 |
预算数(单位:万元) |
绩效目标 |
自然资源信息化日常维护项目 |
824.95 |
做好2025年度厅综合办公大楼数据中心硬件基础环境及信息化系统运行的保障工作,达成确保厅综合办公大楼数据中心机房、网络系统、硬件设备正常稳定运行的目标,解决2025年度厅综合办公大楼数据中心硬件基础环境及信息化系统缺乏保障的问题。 |
数据中心运行维护 |
123.20 |
通过完成建政路数据中心运行维护工作,达成2025年建政路数据中心服务器设备、大型存储设备、网络设备、光纤交换机及配套设备等设备保修服务的目标,解决建政路数据中心机房、硬件设备的2025年度无保障的问题。 |
第三部分:名词解释
(一)一般公共预算拨款:指自治区财政部门当年拨付的资金。
(二)政府性基金预算拨款:指是通过向社会征收以及出让土地等方式取得收入。
(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(五)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
(六)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
(七)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(九)“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十)自然资源海洋气象等支出:用于自然资源、海洋、测绘等公益服务事业方面的支出。
第四部分:广西壮族自治区自然资源信息中心
2025年单位预算公开报表
一、单位收支总体情况表(预算公开01表)
二、单位收入总体情况表(预算公开02表)
三、单位支出总体情况表(预算公开03表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公开04表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公开05表)
六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开06表)
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表(预算公开07表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开08表)
九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开09表)
十、自治区本级项目绩效目标公开表(预算公开10表)
十一、对下转移支付项目绩效目标公开表(预算公开11表)
上述报表详见附件。
关联文件: