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目 录
第一部分:单位概况
一、单位主要职能
二、机构设置情况
第二部分:广西壮族自治区自然资源宣传中心2025年单位预算情况说明
一、单位预算收支增减变化情况说明
二、单位预算收入总体情况说明
三、单位预算支出总体情况说明
四、政府性基金预算支出情况说明
五、国有资本经营预算支出情况说明
六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
七、事业单位相关运行经费安排情况说明
八、政府采购预算安排情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、预算绩效目标情况说明
第三部分:名词解释
第四部分:广西壮族自治区自然资源宣传中心2025年单位预算公开报表
一、单位收支总体情况表(预算公开01表)
二、单位收入总体情况表(预算公开02表)
三、单位支出总体情况表(预算公开03表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公开04表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公开05表)
六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开06表)
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表(预算公开07表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开08表)
九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开09表)
十、自治区本级项目绩效目标公开表(预算公开10表)
十一、对下转移支付项目绩效目标公开表(预算公开11表)
第一部分:单位概况
一、单位主要职能
广西壮族自治区自然资源宣传中心(以下简称宣传中心)贯彻落实自治区党委、自治区人民政府和自然资源厅党组关于自然资源工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对事业单位工作的集中统一领导。主要职能是:
(一)在厅党组的领导下,负责宣传自然资源基本国策、法律、法规和政策以及全区自然资源工作进展、亮点、经验、成效,普及自然资源科技知识,协助开展自然资源意识形态和文化建设。
(二)负责具体实施自治区自然资源厅涉及利用公众传播媒介面向社会进行的自然资源宣传工作;策划、协调和具体实施新闻单位来厅采访以及其它宣传形式的工作;负责对外新闻单位的联系工作。
(三)负责自治区自然资源厅网站新闻板块更新、官方微博和微信公众号运营、管理、信息发布工作,广西行政范围内涉及自然资源方面的舆情信息的监测采集、筛选精编、分析预判、网络评论等工作。
(四)协助厅办公室做好向自然资源部、自治区党委、自治区人民政府报送全区各类自然资源政务信息工作。
(五)协助厅办公室管理全区各市自然资源机构并负责全区自然资源系统通讯联络员的业务指导和考核培训工作。
(六)负责全区自然资源系统重要活动、重大事件的文字图片及音像资料的收集、编辑、留存、整理归档和使用管理工作。
(七)代厅管理史志年鉴办工作,组织出版《广西自然资源年鉴》《广西通志•土地志》。
(八)代厅管理广西南方自然资源杂志社有限公司。
(九)承办厅党组和厅领导交办的其他工作。
二、机构设置情况
广西壮族自治区自然资源宣传中心是自治区自然资源厅直属正处级公益一类全额拨款事业单位。2002年经自治区编办批准由原自治区地矿新闻影视中心更名为自治区国土资源宣传中心。2020年经自治区编办批准由原自治区国土资源宣传中心更名为广西壮族自治区自然资源宣传中心。
广西壮族自治区自然资源宣传中心设下列6个内设机构:办公室、党务办(监察室)、财务科、宣传策划科、影视科、新闻舆情科。
第二部分:广西壮族自治区自然资源宣传中心2025年单位预算情况说明
一、单位预算收支增减变化情况说明
我单位总收入792.97万元,总支出792.97万元,(不含财政拨款上年未列支结转收支数)。总收入较上年减少102.61万元,减少11.46%,主要原因一是不再编制公务车辆购置项目,二是减少了办公设备购置等支出,三是2025年长聘人员经费减少。
总支出较上年减少11.46%,主要原因一是不再编制公务车辆购置项目,二是减少了办公设备购置等支出,三是2025年长聘人员经费减少。
二、单位预算收入总体情况说明
我单位总收入792.97万元,较上年减少102.61万元,减少11.46%,主要原因一是不再编制公务车辆购置项目,二是减少了办公设备购置等支出,三是2025年长聘人员经费减少。单位收入主要包括:
一般公共预算拨款766.72万元,占总收入的96.69%,同比减少101.62万元,下降11.70%。主要原因一是不再编制公务车辆购置项目,二是减少了办公设备购置等支出。
单位资金26.25万元,占总收入的3.31%,同比减少1.00万元,下降3.67%。主要原因是我中心长期聘用人员经费不足,为保障单位机构正常运转,将继续从出资成立的公司收取上年度投资分红收入来弥补,又因编外长聘人员变动,所需费用较上年减少,故所需投资分红收入开支相应减少。
三、单位预算支出总体情况说明
我单位总支出792.97万元,较上年减少102.61万元,减少11.46%,主要原因一是不再编制公务车辆购置项目,二是减少了办公设备购置等支出,三是2025年编外长聘人员经费减少。单位支出主要包括:
(一)按支出功能分类科目划分,共分为以下7类:
2200150类科目:自然资源海洋气象等支出-自然资源事务—事业运行支出426.18万元,占本年支出预算53.74%;同比减少26.60万元,下降5.87%。主要原因是2025年较上年增加退休1人,工资福利支出以及相应计提社保、公积金支出减少。
2200108类科目:自然资源海洋气象等支出-自然资源事务—自然资源行业业务管理支出226.14万元,占本年支出预算28.52%,同比减少66.18万元,下降22.64 %。主要原因是较上年减少了公务车辆购置项目,压减了办公设备购置等。
2210201类科目:住房保障支出-住房改革支出—住房公积金支出31.80万元,占本年支出预算4.01%,同比减少3.25万元,下降9.27%。主要原因是2025年较上年增加退休1人,工资福利支出以及相应计提社保、公积金支出减少。
2101102类科目:卫生健康支出-行政事业单位医疗—事业单位医疗支出19.61万元,占本年支出预算2.47%;同比减少2.00万元,下降9.25%。主要原因是2025年较上年增加退休1人,工资福利支出以及相应计提社保、公积金支出减少。
2080502类科目:社会保障和就业支出-行政事业单位离退休—事业单位离退休支出25.65万元,占本年支出预算3.24%;同比增加1.93万元,增长8.14%。主要原因是2025年较上年增加退休1人,退休费用增加。
2080505类科目:社会保障和就业支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出42.40万元,占本年支出预算5.35%,同比减少4.33万元,下降9.27%。主要原因是2025年较上年增加退休1人,工资福利支出以及相应计提社保、公积金支出减少。
2080506类科目:社会保障和就业支出—机关事业单位职业年金缴费支出21.20万元,占本年支出预算2.67%;同比减少2.17万元,下降9.29%。主要原因是2025年较上年增加退休1人,工资福利支出以及相应计提社保、公积金支出减少。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
1.基本支出预算。
基本支出预算566.83万元,占本年支出预算71.48%;同比减少36.43万元,下降6.04%。其中:
工资福利支出预算489.44万元,占基本支出预算的86.35%;同比减少37.53万元,下降7.12%;
商品和服务支出40.36万元,占基本支出预算的7.12%;同比增加0.66万元,增长1.66%。
对个人和家庭的补助支出预算37.04万元,占基本支出预算的6.53%;同比增加0.45万元,增长1.23%。
2.项目支出预算。
项目支出预算226.14万元,占本年支出预算28.52%;同比减少66.18万元,下降22.64%。
支出减少的原因:较上年减少了公务车辆购置项目,压减了办公设备购置等项目支出。
四、政府性基金预算支出情况说明
我单位2025年无政府性基金预算。
五、国有资本经营预算支出情况说明
我单位2025年无国有资本经营预算。
六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算5.21万元,同口径比2024年减少23.52万元,下降81.87%,具体如下:
(一)因公出国(境)费2025年预算安排0.00万元,与上年持平。
(二)公务用车购置及运行费2025年预算安排4.97万元,比上年减少23.52万元,下降82.56%。其中:
公务用车购置费2025年预算安排0.00万元,比上年减少25.00万元,下降100%。减少的原因是较上年减少公务车辆购置费;
公务用车运行维护费2025年预算安排4.97万元,比上年增加1.48万元,增长42.41%。增长的主要原因是增加了上年新购置公务车的运行维护费。
(三)公务接待费2025年预算安排0.24万元,与上年持平。
七、事业单位相关运行经费安排情况说明
我单位2025年相关运行经费主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。我单位2025年事业单位相关运行经费预算40.36万元,较上年增加0.66万元,增长1.66%,增长的主要原因是增加了上年新购置公务车的运行维护费等。
八、政府采购预算安排情况说明
我单位2025年政府采购预算总金额4.34万元,其中:货物类采购1.34万元、服务类采购3.00万元。
九、国有资产占用情况说明
我单位2025年机动车辆核定2辆,实有2辆。
十、预算绩效目标情况说明
(一)我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及到自治区本级项目6个,预算资金226.14万元;无对下转移支付项目。绩效目标情况详见报表。
(二)重点项目预算绩效目标说明。
项目名称为“广西自然资源宣传经费”,预算资金195.86万元。2025年度绩效目标为:通过同中央和省部级主流媒体开展宣传合作,全年发表11篇专版文章,省部级以上主流媒体报道不少于50次,达到最大限度争取各级主流媒体对自然资源宣传工作的支持的目标,解决需进一步打通全媒体传播渠道,扩大自然资源宣传面的问题。设1条数量指标:与媒体合作发表的专版宣传文章数量≥11篇;设1条质量指标:稿件采用率≥90%;设1条时效指标:宣传报道计划完成率≥95%;设2条成本指标:媒体专版宣传费用=102万元,项目总成本≤195.86万元;设1条社会效益指标:省部级以上主流媒体报道次数≥50次;设1条可持续效益指标:可持续效益指标:持续提升自然资源行业宣传和形象推广的传播力、引导力、影响力、公信力(全年);设1条满意度指标:相关处室满意度≥90%。
第三部分:名词解释
一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、一般公共预算拨款:指自治区财政部门当年拨付的资金。
三、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标发生的支出。
六、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置行及反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
七、事业单位相关运行经费:指的是为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、自然资源海洋气象等支出:用于自然资源、海洋、测绘等公益服务事业方面的支出。
第四部分:广西壮族自治区自然资源宣传中心2025年预算公开报表
一、单位收支总体情况表(预算公开01表)
二、单位收入总体情况表(预算公开02表)
三、单位支出总体情况表(预算公开03表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公开04表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公开05表)
六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开06表)
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表(预算公开07表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开08表)
九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开09表)
十、自治区本级项目绩效目标公开表(预算公开10表)
十一、对下转移支付项目绩效目标公开表(预算公开11表)
上述报表详见附件。
关联文件: