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第一部分:单位概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分:广西壮族自治区自然资源和不动产登记中心2026年单位预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
二、部门收入总体情况说明
三、部门支出总体情况说明
四、政府性基金预算支出情况说明
五、国有资本经营预算支出情况说明
六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
七、机关运行经费安排情况说明
八、政府采购预算安排情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、预算绩效目标情况说明
第三部分:名词解释
第四部分:广西壮族自治区自然资源和不动产登记中心2026年单位预算公开报表
一、部门收支总体情况表(预算公开01表)
二、部门收入总体情况表(预算公开02表)
三、部门支出总体情况表(预算公开03表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公开04表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公开05表)
六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开06表)
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表(预算公开07表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开08表)
九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开09表)
十、自治区本级项目绩效目标公开表(预算公开10表)
十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表(预算公开11表)
第一部分:单位概况
一、单位主要职能
根据《广西壮族自治区自然资源厅办公室关于印发<广西壮族自治区自然资源和不动产登记中心职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》(桂自然资办〔2020〕71号)规定,广西壮族自治区自然资源和不动产登记中心的主要职责是:
(一)承担自然资源和不动产统一确权登记、权属调查、争议调处、成果应用等制度、标准、规范的研究及草拟工作。
(二)承担自治区本级的自然资源确权登记,协助开展集体建设用地、宅基地、农房以及农垦、供销社用地等不动产确权登记工作;负责全区自然资源和不动产登记的技术指导、技术咨询服务和检查、验收等工作,并对登记业务规范和工作流程进行指导;承担全区性自然资源和不动产权籍普查。
(三)制定自然资源和不动产登记数据库标准及数据交换规则等技术规程;承担全区自然资源和不动产登记信息的日常统计、报送与监测等工作,开展各类登记资料的收集、整理、汇交、共享、更新和成果应用。
(四)协助开展自然资源和不动产登记规范化建设,并承担业务培训、宣传等工作;协助建立自然资源和不动产登记从业人员资格的备案制度和组织从业人员培训等工作。
(五)承担全区自然资源和不动产登记权属证书、登记证明的印制和监管等工作。
(六)协助开展自然资源和不动产权属纠纷调查、调处等事务性工作。
(七)承担自然资源政策法规的咨询、服务和支撑;开展自然资源法规、规章、重大行政决策、重大执法决定、规范性文件的调研、论证、评估、合法性审查等工作。
(八)承担自然资源厅行政复议、行政应诉等相关工作。
(九)承办厅党组布置的任务和厅领导交办的其他工作。
二、机构设置情况
广西壮族自治区自然资源和不动产登记中心是广西壮族自治区自然资源厅直属正处级公益一类全额拨款事业单位,内设7个职能科(室),分别是:综合办公室、自然资源登记科、不动产登记科、权籍调查科、信息技术科、调处事务科、法律事务科。
第二部分:广西壮族自治区自然资源和不动产登记中心2026年单位预算情况说明
一、单位预算收支增减变化情况说明
我单位总收入863.33万元,总支出863.33万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数)。总收入较上年增加55.38万元,增长6.85%,主要原因是在职人数增加,人员经费及定额公用经费增加。总支出较上年增加55.38万元,增长6.85%,主要原因是在职人数增加,人员经费及定额公用经费增加。
二、单位预算收入总体情况说明
我单位收入总预算863.33万元,较上年增加55.38万元,增长6.85%,主要原因是在职人数增加,人员经费及定额公用经费增加。单位收入主要包括:单位收入主要包括:一般公共预算拨款782.81万元,占收入总预算90.67%;财政专户管理资金80.52万元,占收入总预算9.33%。
三、单位支出总体情况说明
我单位总支出863.33万元,较上年增加55.38万元,增长6.85%,主要原因是在职人数增加,人员经费及定额公用经费增加。
(一)按支出功能分类科目划分,共分为七类,其中:
事业单位离退休3.95万元,占支出总预算0.46%,与上年持平。
机关事业单位基本养老保险缴费支出68.24万元,占支出总预算7.90%,同比增加6.33万元,增长10.22%,主要原因是在职人数增加、缴费基数提高;
机关事业单位职业年金缴费支出34.12万元,占支出总预算3.95%,同比增加3.16万元,增长10.21%,主要原因是在职人数增加、缴费基数提高;
事业单位医疗31.56万元,占支出总预算3.66%,同比增加2.93万元,增长10.23%,主要原因是在职人数增加、缴费基数提高;
自然资源调查与确权登记141.31万元,占支出总预算16.37%,同比减少17.20万元,减少10.85%,主要原因一是以往年度在自然资源调查与确权登记科目中编列的残疾人就业保障金、党建工会团委妇委会等活动经费,统一纳入基本支出预算,使用事业运行科目编制;二是纳入财政专户管理安排的项目支出减少。
事业运行532.96万元,占支出总预算61.73%,同比增加55.41万元,增长11.60%,主要原因是在职人数增加、人员经费及定额公用经费增加;
住房公积金51.18万元,占支出总预算5.93%,同比增加4.75万元,增长10.23%,主要原因是在职人数增加、缴费基数提高。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
基本支出预算722.02万元,占支出总预算83.63%,同比增加72.58万元,增长11.18%,主要原因是在职人数增加、人员经费及定额公用经费增加。
项目支出预算141.31万元,占支出总预算16.37%,同比减少17.20万元,减少10.85%,主要原因一是以往年度在项目支出中编列的残疾人就业保障金、党建工会团委妇委会等活动经费,统一纳入基本支出预算编制;二是纳入财政专户管理安排的项目支出减少。
四、政府性基金预算支出情况说明
我单位2026年无政府性基金预算。
五、国有资本经营预算支出情况说明
我单位2026年无国有资本经营预算。
六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我单位2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算6.98万元,与上年持平,具体如下:
(一)因公出国(境)费2026年预算安排0万元,与上年持平。
(二)公务用车购置及运行费2026年预算安排6.62万元,与上年持平,其中:
公务用车购置费2026年预算安排0万元,与上年持平;
公务用车运行维护费2026年预算安排6.62万元,与上年持平;
(三)公务接待费2026年预算安排0.35万元,与上年持平。
七、事业单位相关运行经费安排情况说明
我单位事业单位运行经费主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。我单位2026年事业单位运行经费预算68.51万元,同比增加12.69万元,增长22.73%。增长的主要原因:一是新增在编人员2人相应增加单位食堂运转经费;二是2026年残疾人保障金、党团工青妇活动经费列入基本支出预算。
八、政府采购预算安排情况说明
我单位2026年政府采购预算总金额20.20万元。其中:货物类采购10.80万元、服务类采购9.40万元。
九、国有资产占用情况说明
我单位核定公务用车编制2辆,实有2辆,均为业务用车。
十、重点项目预算绩效目标等情况说明
(一)我单位2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及自治区本级项目6个,预算资金141.31万元;对下转移支付项目0个,预算资金0万元。绩效目标情况详见报表。
(二)重点项目预算绩效目标说明。
|
项目名称 |
预算数(单位:万元) |
绩效目标 |
|
自然资源和不动产统一确权登记业务经费 |
88.63 |
通过实施农村房地一体不动产确权登记质量核查、土地承包经营权数据整合与延包登记、全区不动产登记业务指导、纠纷案件调处化解等系列工作,开展自然资源和不动产登记业务调研和服务指导≥15次,督促、指导属地自然资源单位开展纠纷案件调处化解≥5次,实现服务指导28个县区农村房地一体不动产确权登记颁证自治区级核查“合格率”≥90%,实现土地承包经营权登记发证≥50个县区等目标,高质量服务支撑自然资源管理工作。 |
第三部分:名词解释
一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、财政专户管理资金收入:是指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。
三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
六、事业单位相关运行经费:为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分:广西壮族自治区自然资源和不动产登记中心2026年预算公开报表
一、单位收支总体情况表(预算公开01表)
二、单位收入总体情况表(预算公开02表)
三、单位支出总体情况表(预算公开03表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公开04表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公开05表)
六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开06表)
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表(预算公开07表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开08表)
九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开09表)
十、自治区本级项目绩效目标公开表(预算公开10表)
十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表(预算公开11表)
上述报表详见附件。
关联文件: