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第一部分:单位概况
一、单位主要职能
二、机构设置情况
第二部分:广西壮族自治区自然资源宣传中心2026年单位预算情况说明
一、单位预算收支增减变化情况说明
二、单位预算收入总体情况说明
三、单位预算支出总体情况说明
四、政府性基金预算支出情况说明
五、国有资本经营预算支出情况说明
六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
七、事业单位相关运行经费安排情况说明
八、政府采购预算安排情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、预算绩效目标情况说明
第三部分:名词解释
第四部分:广西壮族自治区自然资源宣传中心2026年单位预算公开报表
一、单位收支总体情况表(预算公开01表)
二、单位收入总体情况表(预算公开02表)
三、单位支出总体情况表(预算公开03表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公开04表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公开05表)
六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开06表)
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表(预算公开07表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开08表)
九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开09表)
十、自治区本级项目绩效目标公开表(预算公开10表)
十一、对下转移支付项目绩效目标公开表(预算公开11表)
第一部分:单位概况
一、单位主要职能
广西壮族自治区自然资源宣传中心(以下简称宣传中心)贯彻落实自治区党委、自治区人民政府和自然资源厅党组关于自然资源工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对事业单位工作的集中统一领导。主要职能是:
(一)在厅党组的领导下,负责宣传自然资源基本国策、法律、法规和政策以及全区自然资源工作进展、亮点、经验、成效,普及自然资源科技知识,协助开展自然资源意识形态和文化建设。
(二)负责具体实施自治区自然资源厅涉及利用公众传播媒介面向社会进行的自然资源宣传工作;策划、协调和具体实施新闻单位来厅采访以及其它宣传形式的工作;负责对外新闻单位的联系工作。
(三)负责自治区自然资源厅网站新闻板块更新、官方微博和微信公众号运营、管理、信息发布工作,广西行政范围内涉及自然资源方面的舆情信息的监测采集、筛选精编、分析预判、网络评论等工作。
(四)协助厅办公室做好向自然资源部、自治区党委、自治区人民政府报送全区各类自然资源政务信息工作。
(五)协助厅办公室管理全区各市自然资源通讯联络站并负责全区自然资源系统通讯联络员的业务指导和考核培训工作。
(六)负责全区自然资源系统重要活动、重大事件的文字图片及音像资料的收集、编辑、留存、整理归档和使用管理工作。
(七)代厅管理史志年鉴办工作,组织出版《广西自然资源年鉴》《广西通志•土地志》。
(八)代厅管理广西南方自然资源杂志社有限公司。
(九)承办厅党组和厅领导交办的其他工作。
二、机构设置情况
广西壮族自治区自然资源宣传中心是自治区自然资源厅直属正处级公益一类全额拨款事业单位。2002年经自治区党委编办批准,由原自治区地矿新闻影视中心更名为自治区国土资源宣传中心。2020年经自治区编办批准,由原自治区国土资源宣传中心更名为广西壮族自治区自然资源宣传中心。
广西壮族自治区自然资源宣传中心设下列6个内设机构:办公室、党务办(监察室)、财务科、宣传策划科、影视科、新闻舆情科。
第二部分:广西壮族自治区自然资源宣传中心2026年单位预算情况说明
一、单位预算收支增减变化情况说明
我单位总收入820.46万元,总支出820.46万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数)。总收入较上年增长27.49万元,增长3.47%,主要原因一是2025年所有在编职工工资调标,且2025年通过招聘考试,新增2名在编人员,2026年基本工资、绩效工资等人员经费增加,一般公共预算收入增加;二是2026年宣传经费增加,使用上年结转结余增加。
总支出较上年增长3.47%,主要原因一是2025年所有在编职工工资调标,且2025年通过招聘考试,新增2名在编人员,2026年基本工资、绩效工资等人员经费支出增加,一般公共预算收入增加;二是2026年宣传经费增加,自然资源海洋气象等支出增加。
二、单位预算收入总体情况说明
我单位总收入820.46万元,较上年增长27.49万元,增长3.47%,主要原因一是2025年所有在编职工工资调标,且2025年通过招聘考试,新增2名在编人员,2026年基本工资、绩效工资等人员经费增加,一般公共预算收入增加;二是2026年宣传经费增加,使用上年结转结余增加。单位收入主要包括:
一般公共预算收入778.97万元,占总收入的94.94%,同比增加12.25万元,增长1.60%,主要原因是2025年所有在编职工工资调标,且2025年通过招聘考试,新增2名在编人员,2026年基本工资、绩效工资等人员经费增加,一般公共预算收入增加。
单位资金收入25.33万元,占总收入的3.09%,同比减少0.92万元,下降3.50%,主要原因是2026年增加的业务人员培训费,使用以前年度结余资金进行弥补,因此从下属公司投资分红收入开支相应减少。
上年结转结余16.16万元,占总收入的1.97%,同比增加16.16万元,增长100%,主要原因一是2026年增加了业务人员培训计划,专业技术人员继续教育培训费较上年增长;二是自然资源宣传服务经费增加,自然资源海洋气象等支出增加。
三、单位预算支出总体情况说明
我单位总支出820.46万元,较上年增长27.49万元,增长3.47%,主要原因一是2025年所有在编职工工资调标,且2025年通过招聘考试,新增2名在编人员,2026年基本工资、绩效工资等人员经费支出增加;二是自然资源宣传服务经费增加,自然资源海洋气象等支出增加。单位支出主要包括:
(一)按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:
1.社会保障和就业支出类科目96.06万元,占本年支出预算11.71%,同比增加6.81万元,增长7.63%,主要原因是2026年基本工资、绩效工资等工资增加,机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费支出等支出增加。
2.卫生健康支类科目21.12万元,占本年支出预算2.57%,同比增加1.52万元,增长7.76%,主要原因是2026年基本工资、绩效工资等工资增加,事业单位医疗支出增加。
3.自然资源海洋气象等支出类科目669.03万元,占本年支出预算81.54%,同比增加16.71万元,增长2.56%,主要原因是2026年自然资源宣传服务经费增加,自然资源海洋气象等支出增加。
4.住房保障支出类科目34.25万元,占本年支出预算4.18%,同比增加2.45万元,增长7.70%,主要原因是2026年基本工资、绩效工资等工资增加,住房公积金支出增加。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
1.基本支出预算609.21万元,占本年支出预算74.25%;同比增加42.38万元,增长7.48%。其中:
(1)工资福利支出预算519.44万元,占基本支出预算的85.26%,同比增加30.00万元,增长6.13%;
(2)商品和服务支出预算49.94万元,占基本支出预算的8.20%,同比增加9.58万元,增长23.74%。
(3)对个人和家庭的补助支出预算39.83万元,占基本支出预算的6.54%,同比增加2.79万元,增长7.53%。
支出增加的主要原因:一是2025年所有在编职工工资调标,且2025年通过招聘考试,新增2名在编人员,2026年基本工资、绩效工资等增加,相应的人员经费、公用经费增加;二是2026年起残疾人保障金、党团工青妇活动经费由项目支出转入基本支出,基本支出增加。
2.项目支出预算211.25万元,占本年支出预算25.75%;同比减少14.89万元,下降6.58%。
支出减少的主要原因:2026年起残疾人保障金、党团工青妇活动经费由项目支出转入基本支出,项目支出减少。
四、政府性基金预算支出情况说明
我单位2026年无政府性基金预算。
五、国有资本经营预算支出情况说明
我单位2026年无国有资本经营预算。
六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我单位2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算5.21万元,与上年持平,具体如下:
(一)因公出国(境)费2026年预算安排0万元,与上年持平。
(二)公务用车购置及运行费2026年预算安排4.97万元,与上年持平,其中:
公务用车购置费2026年预算安排0万元,与上年持平;
公务用车运行维护费2026年预算安排4.97万元,与上年持平。
(三)公务接待费2026年预算安排0.24万元,与上年持平。
七、事业单位相关运行经费安排情况说明
我单位2026年相关运行经费主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。我单位2026年事业单位相关运行经费预算49.94万元,较上年增加9.58万元,增长23.74%,增长的主要原因是2026年起残疾人保障金、党团工青妇活动经费由项目支出转入基本支出,相关运行经费支出增加。
八、政府采购预算安排情况说明
我单位2026年政府采购预算总金额2.41万元,全部为政府集中采购,同比减少了1.93万元,下降44.47%,下降的主要原因是2026年比上年减少了打印机、碎纸机等办公设备购置。
货物类采购0.26万元,占政府采购预算10.79%;工程类采购0万元;服务类采购2.15万元,占政府采购预算89.21%。
九、国有资产占用情况说明
我单位2026年机动车辆核定2辆,实有2辆。
十、预算项目绩效目标情况说明
(一)我单位2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及自治区本级项目4个,预算资金211.25万元;无对下转移支付项目。绩效目标情况详见报表。
(二)重点项目预算绩效目标说明。
项目名称为“自然资源宣传服务经费”,预算资金155.00万元。2026年度绩效目标为:通过完成与传统主流媒体开展专版宣传合作工作,达成系统、持续地向社会公众宣传自然资源行业形象的目标,解决公众知晓率低、公众参与度不足的问题。设1条数量指标:与媒体合作发表的专版宣传文章数量≥10篇;设1条质量指标:专版稿件采用率≥92%;设1条时效指标:宣传报道计划完成率≥92%;设1条成本指标:媒体专版宣传费用≤90万元;设1条社会效益指标:省部级以上主流媒体报道次数≥50次;设1条可持续效益指标:持续提升自然资源行业宣传和形象推广的传播力、引导力、影响力、公信力(全年);设1条满意度指标:相关处室满意度≥90%。
第三部分:名词解释
一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、一般公共预算拨款:指自治区财政部门当年拨付的资金。
三、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
四、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
五、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标发生的支出。
八、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、事业单位相关运行经费:指的是为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十、自然资源海洋气象等支出:用于自然资源、海洋、测绘等公益服务事业方面的支出。
第四部分:广西壮族自治区自然资源宣传中心2026年单位预算公开报表
一、单位收支总体情况表(预算公开01表)
二、单位收入总体情况表(预算公开02表)
三、单位支出总体情况表(预算公开03表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公开04表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公开05表)
六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开06表)
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表(预算公开07表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开08表)
九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开09表)
十、自治区本级项目绩效目标公开表(预算公开10表)
十一、对下转移支付项目绩效目标公开表(预算公开11表)
上述报表详见附件。
关联文件: