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第一部分:广西壮族自治区自然资源信息中心概况
一、单位主要职能
二、机构设置情况
第二部分:广西壮族自治区自然资源信息中心2026年单位预算情况说明
一、单位预算收支增减变化情况说明
二、单位预算收入总体情况说明
三、单位预算支出总体情况说明
四、政府性基金预算支出情况说明
五、国有资本经营预算支出情况说明
六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
七、事业单位相关运行经费安排情况说明
八、政府采购预算安排情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、预算绩效目标情况说明
第三部分:名词解释
第四部分:广西壮族自治区自然资源信息中心2026年单位预算公开报表
一、单位收支总体情况表(预算公开01表)
二、单位收入总体情况表(预算公开02表)
三、单位支出总体情况表(预算公开03表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公开04表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公开05表)
六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开06表)
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表(预算公开07表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开08表)
九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开09表)
十、自治区本级项目绩效目标公开表(预算公开10表)
十一、对下转移支付项目绩效目标公开表(预算公开11表)
第一部分:广西壮族自治区自然资源信息中心概况
一、单位主要职能
《自治区党委编办关于调整自治区自然资源厅所属事业单位机构编制事项的批复》(桂编办复[2019]110号)、《广西壮族自治区自然资源厅关于印发<自治区自然资源厅直属事业单位机构改革实施方案>的通知》(桂自然资发[2019]58号),明确广西壮族自治区自然资源信息中心主要职责是:
(一)承担自然资源信息系统建设、运行和维护;
(二)开展自然资源信息化技术研究;
(三)承担自治区自然资源及基础地理信息的数据管理;
(四)承担数字广西地理空间框架、广西地理信息公共服务平台、卫星定位连续运行参考站和卫星遥感影像统筹管理及相关技术服务;
(五)完成厅党组和厅领导交办的其他任务。
二、机构设置情况
广西壮族自治区自然资源信息中心是广西壮族自治区自然资源厅直属正处级公益二类事业单位,属财政全额拨款性质。中心内设12个科室,分别是:办公室、财务科、软件开发科、数据管理科、技术支持科、设备运维科、政务信息服务科、项目规划科、北斗导航科、卫星应用科、地理信息服务科、工程服务科。
第二部分:广西壮族自治区自然资源信息中心2026年单位预算情况说明
一、单位预算收支增减变化情况说明
我单位总收入10,084.63万元,总支出10,084.63万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数)。总收入较上年增加1,163.51万元,增长13.04%,主要原因是使用上年结转结余收入安排“信息化建设费”项目中“自然资源信息化基础设施改造项目(一张图:网络安全与存储)”预算。总支出较上年增加1,163.51万元,增长13.04%,主要原因是新增“信息化建设费”项目中“自然资源信息化基础设施改造项目(一张图:网络安全与存储)”预算。
二、单位预算收入总体情况说明
我单位总收入10,084.63万元,较上年增加1,163.51万元,增长13.04%,主要原因是使用上年结转结余收入安排“信息化建设费”项目中“自然资源信息化基础设施改造项目(一张图:网络安全与存储)”预算。单位收入主要包括:
一般公共预算拨款收入1,811.88万元,占本年收入预算17.97%,同比增加86.09万元,增长4.99%,主要原因:一是人员编制数及在编人员人数增加,相应的人员经费及公用经费随之增加;二是新增“测绘地理信息管理业务经费”项目中“自治区测绘基准建设与维护项目”预算;
财政专户管理资金收入214.65万元,占本年收入预算2.13%,同比减少689.31万元,下降76.25%,主要原因是北斗导航基准站CORS服务费收入减少,根据业务工作需要减少财政专户管理资金收入预算;
单位资金收入6,370.12万元,占本年收入预算63.17%,同比增加78.75万元,增长1.25%,其中:事业收入6,227.02万元,同比减少16.09万元,下降0.26%,主要原因是劳务派遣经费安排比上年有所减少;其他收入143.10万元,同比增加94.84万元,增长196.52%,主要原因是承接广西尖峰计划项目“国产仪器与本地数据智能平台构建及区域应用示范”等科技项目,预测非同级财政拨款收入比上年增加。
上年结转结余收入1,687.98万元,占本年收入预算16.74%,同比增加1,687.98万元,主要原因是使用上年结转结余收入安排“信息化建设费”项目中“自然资源信息化基础设施改造项目(一张图:网络安全与存储)”预算。
三、单位预算支出总体情况说明
我单位总支出10,084.63万元,较上年增加1,163.51万元,增长13.04%,主要原因是新增“信息化建设费”项目中“自然资源信息化基础设施改造项目(一张图:网络安全与存储)”预算。单位支出主要包括:
(一)按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:
1.社会保障和就业支出类科目48.18万元,占本年支出预算0.48%,同比减少12.74万元,下降20.91%,主要原因是减少“广西博士后创新实践基地项目经费”预算安排。
2.卫生健康支出类科目14.86万元,占本年支出预算0.15%,同比增加1.01万元,增长7.29%,主要原因是在编人员人数增加,相应事业单位医疗经费增加。
3.自然资源海洋气象等支出类科目9,997.51万元,占本年支出预算99.14%,同比增加1,173.61万元,增长13.30%,主要原因是新增“信息化建设费”项目中“自然资源信息化基础设施改造项目(一张图:网络安全与存储)”预算。
4.住房保障支出类科目24.09万元,占本年支出预算0.24%,同比增加1.63万元,增长7.26%,主要原因是在编人员人数增加,相应住房公积金经费增加。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
1.基本支出预算3,360.85万元,占本年支出预算33.33%,同比增加223.53万元,增长7.12%,主要原因:一是“编外长聘人员经费”因人员变动工资及相应计提的费用增加;二是根据项目库分类分级管理及2026年部门预算编制要求,原在项目预算中编制的“残疾人保障金”、“物业服务管理费”、“党团工青妇活动经费”项目调整编入基本支出预算中。其中:
(1)工资福利支出预算3,228.83万元,占基本支出预算96.07%,同比增加156.00万元,增长5.08%。
(2)商品和服务支出预算121.99万元,占基本支出预算3.63%,同比增加66.86万元,增长121.28%。
(3)对个人和家庭的补助预算10.04万元,占基本支出预算0.30%,同比增加0.68万元,增长7.26%。
2.项目支出预算6,723.78万元,占本年支出预算66.67%,同比增加939.98万元,增长16.25%,主要原因是新增“信息化建设费”项目中“自然资源信息化基础设施改造项目(一张图:网络安全与存储)”预算。其中:
(1)工资福利支出预算1,151.72万元,占项目支出预算17.13%,同比减少6.32万元,下降0.55%。
(2)商品和服务支出预算3,626.61万元,占项目支出预算53.94%,同比减少563.36万元,下降13.45%。
(3)对个人和家庭补助预算63.90万元,占项目支出预算0.95%,同比增加6.09万元,增长10.53%。
(4)资本性支出预算1,881.55万元,占项目支出预算27.98%,同比增加1,503.57万元,增长397.79%。
四、政府性基金预算支出情况说明
我单位2026年无政府性基金预算。
五、国有资本经营预算支出情况说明
我单位2026年无国有资本经营预算。
六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我单位2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算3.91万元,同口径比2025年增加0.01万元,增长0.26%,具体如下:
(一)因公出国(境)费2026年预算安排0.00万元,与上年持平。
(二)公务用车购置及运行费2026年预算安排3.49万元,与上年持平,其中:
公务用车购置费2026年预算安排0.00万元,与上年持平;
公务用车运行维护费2026年预算安排3.49万元,与上年持平。
(三)公务接待费2026年预算安排0.42万元,比上年增加0.01万元,增长2.44%,增加的主要原因是人员编制数增加。
七、事业单位相关运行经费安排情况说明
我单位事业单位运行经费主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。我单位2026年事业单位运行经费预算(一般公共预算拨款)54.67万元,较上年增加12.74万元,增长30.38%,增加的主要原因是根据项目库分类分级管理及2026年部门预算编制要求,原在项目预算中编制的“残疾人保障金”、“党团工青妇活动经费”项目调整编入基本支出预算中。
八、政府采购预算安排情况说明
我单位2026年政府采购预算总金额3,748.47万元,同比增加970.46万元,增长34.93%,增加的主要原因是使用历年事业收入结余资金安排“信息化建设费”项目中“自然资源信息化基础设施改造项目(一张图:网络安全与存储)”政府采购预算。其中:政府集中采购预算289.94万元,占政府采购预算7.73%,同比增加64.38万元,增长28.54%;分散采购预算3,458.53万元,占政府采购预算92.27%,同比增加906.08万元,增长35.50%。
货物类采购1,780.40万元,占政府采购预算47.50%;工程类采购0.00万元,占政府采购预算0.00%;服务类采购1,968.07万元,占政府采购预算52.50%。
政府采购资金类型:一般公共预算拨款1,075.02万元,单位资金1,087.75万元,上年结余收入1,585.70万元。
九、国有资产占用情况说明
广西壮族自治区自然资源信息中心机动车辆核定编制3辆,实有3辆,均为其他用车。
十、预算绩效目标情况说明
(一)我单位2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及自治区本级项目14个,预算资金6,723.78万元;无对下转移支付项目。绩效目标情况详见报表中预算公开10表。
(二)重点项目预算绩效目标说明。
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项目名称 |
预算数(单位:万元) |
绩效目标 |
|
信息化运维费 |
3,364.30 |
1.做好厅综合办公大楼数据中心硬件基础环境及信息化系统运行的保障工作,达成确保厅综合办公大楼数据中心机房、网络系统、硬件设备正常稳定运行的目标,解决厅综合办公大楼数据中心硬件基础环境及信息化系统缺乏保障的问题。 2.保证建政路数据中心自然资源信息化工作环境的正常运行,确保自然资源信息化日常管理工作的开展。 3.通过完成对厅本级信息化办公设备的故障诊断与修复、升级工作,以及对打印机等耗材的合理管理与及时补充工作,达成保障信息化办公设备稳定、高效运行的目标,解决因配件损坏、耗材不足导致的办公效率降低、业务中断等问题。 4.通过完成我厅建政路5号数据中心运行维护工作,达成做好厅本级硬件基础环境及信息化系统运行保障工作的目标,解决数据中心机房、硬件设备的无保障的问题。 5.通过持续性开展信息化建设运维服务项目,维护系统软硬件稳定运行,保障网络设备安全,提供稳定服务,提高审核审批效率。 |
|
信息化建设费 |
1,637.20 |
1.合规达标目标:确保信息系统全面满足分级保护机密级安全保密要求,顺利通过相关部门的安全保密测评验收,年度安全合规检查合格率达到100%。运维管理目标:建立完善的运维操作审计机制,实现运维操作100%可追溯,违规操作识别准确率达到90%以上,安全运维效率提升30%。风险控制目标:年度内实现信息安全事件零发生,系统可用性保持在99.5%以上。 2.做好自然资源信息化基础设施改造工作,确保我厅自然资源云云平台资源池硬件建设完成国产化适配改造工作。 |
第三部分:名词解释
(一)一般公共预算拨款:指自治区财政部门当年拨付的资金。
(二)政府性基金预算拨款:指是通过向社会征收以及出让土地等方式取得收入。
(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(五)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
(六)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
(七)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(九)“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十)自然资源海洋气象等支出:用于自然资源、海洋、测绘等公益服务事业方面的支出。
第四部分:广西壮族自治区自然资源信息中心2026年单位预算公开报表
一、单位收支总体情况表(预算公开01表)
二、单位收入总体情况表(预算公开02表)
三、单位支出总体情况表(预算公开03表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公开04表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公开05表)
六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开06表)
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表(预算公开07表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开08表)
九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开09表)
十、自治区本级项目绩效目标公开表(预算公开10表)
十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表(预算公开11表)
上述报表详见附件。
关联文件: